根据《中华人民共和国审计法》的规定,审计署2012年对中国五矿集团公司(以下简称五矿集团)2011年度财务收支进行了审计,并对审计范围内涉及的重大事项追溯相关年度。
本次重点审计了五矿集团总部及所属7家单位,涉及资产量占集团公司资产总额的50%以上。审计结果表明,五矿集团较好地贯彻了国家宏观经济政策,不断发展壮大金属矿产主业,战略转型基本成功,经济效益不断提高,法人治理结构逐渐完善,内部管理水平有一定提高,会计信息基本真实地反映了企业财务状况和经营成果,但在财务管理和内部控制等方面仍存在不够严格、不够规范的问题。
截至2012年6月,所属中国外贸金融租赁有限公司办理的3.20亿元租赁项目,在原有担保物到期或状况发生变化失效的情况下,未要求相关公司提供有效担保。
对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求五矿集团予以整改。上述问题的整改情况,由五矿集团在相关媒体上公告。此外,本次审计发现所属单位涉嫌经济违法案件线索,已依法移送有关部门调查处理。